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    2019年度中共泉州市委黨校部門預算說明

    發(fā)布時間:2019-02-18  閱讀9336次  來源:

    目錄

    2019年度中共泉州市委黨校預算說明

    一、部門主要職責

    二、部門預算單位構成

    三、部門主要工作任務

    四、預算收支總體情況

    五、一般公共預算撥款支出情況

    六、政府性基金預算撥款支出情況

    七、財政撥款預算基本支出情況

    八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

    九、其他重要事項說明

    十、名詞解釋

    附件:2019年度中共泉州市委黨校部門預算公開表

     

    根據(jù)《泉州市財政局關于下達2019年度市直行政事業(yè)單位部門預算的通知》(泉財指標[2019]1號)的批復,現(xiàn)將我單位2019年度部門預算說明如下:   

        一、部門主要職責

       中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)的主要職責是:在泉州市委、市政府領導下培訓黨政領導干部、國家公務員和黨外人士,加強理論宣傳、理論研究和咨政決策功能等,為進一步提高黨員干部素質、推進五個泉州建設作出新的努力和貢獻。

       (一)貫徹落實上級關于干部教育培訓的要求,緊緊圍繞黨委政府工作重點,認真做好黨政領導干部、國家公務員和黨外人士的培訓輪訓工作。

       (二)組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究,研發(fā)系列市情課題,為教學和社會實踐服務,將重要成果提供市委市政府決策參考。 

       (三)受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

       (四)開展各種在職干部教育培訓、重點熱門專題培訓和社會合作培訓,承辦市直部門、國有企業(yè)和省內外各類培訓班等。

        二、部門預算單位構成

        中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)包括14個機關行政處(科)室,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:             

    單位名稱

    經(jīng)費性質

    人員編制數(shù)

    在職人數(shù)

    中共泉州市委黨校

    財政撥款

    114

    96

    三、部門主要工作任務              

    2019年,中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)主要任務是:深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面提高黨校工作科學化水平,全力推進從嚴治校、質量立校,充分發(fā)揮干部培訓主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。

    圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    (一)按照市委要求部署,重點辦好各級領導干部專題研討班。

    (二)突出中心地位,實現(xiàn)教學工作提質增效。增強教學針對性和實效性,在深入調研的基礎上,實行一班一策,針對不同的班次制定不同的教學計劃。廣泛采用研究式、案例式、互動式、現(xiàn)場體驗式教學和異地辦學、班組討論、學員論壇等多種教學方式。

    (三)突出服務大局,實現(xiàn)科研咨政亮點紛呈。發(fā)揮黨校優(yōu)勢、泉州特色,緊緊圍繞黨委政府工作重點,結合新形勢新任務,開展對策性、前瞻性研究,打造決策咨詢精品,進一步發(fā)揮校院在服務全局工作中的重要作用。

    (四)打造外培品牌,提升對外培訓影響力。加強對外培訓需求調研,加強交流學習,有針對性地設計具有我市特色的培訓課程,拓展新穎的教學內容和形式,形成更加開放、更高層次的對外培訓體系。

    ()立服務意識,強化校園軟、硬件建設。重點圍繞改善學員學習、生活條件,加強基礎設施建設,推進精細化管理,促進校園環(huán)境整潔有序、宜學宜研,為一流黨校建設提供強有力的保障。推進智慧黨校建設,繼續(xù)提升圖書信息化水平。  

    四、預算收支總體情況

    按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)收入預算為3112.68萬元,比上年增加230.98萬元,主要原因是新增專項資金。其中:一般公共預算撥款2145.27萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款746.60萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金220.81萬元。相應安排支出預算3112.68萬元,比上年增加3112.68萬元,其中:人員支出1421.30萬元,公用支出162.57萬元,項目支出1528.81萬元。

    五、一般公共預算撥款支出情況

    2019年度一般公共預算撥款支出2145.27萬元,比上年減少1.43萬元,主要原因是人員經(jīng)費減少數(shù)額大于新增專項經(jīng)費數(shù)額,主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括:

    (一)干部教育(項級科目)1895.00萬元。主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出及教學科研咨政等專項支出。

    (二)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項級科目)152.44萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

    (三)事業(yè)單位醫(yī)療(項級科目)97.83萬元。主要用于醫(yī)?;?、醫(yī)療補助、工傷生育保險金支出。

    六、政府性基金預算撥款支出情況              

    本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    七、財政撥款預算基本支出情況

    2019年度財政撥款基本支出1538.27萬元,其中:

    (一)人員經(jīng)費1375.70萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職()費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

        (二)公用經(jīng)費162.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

    八、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

    (一)因公出國(境)經(jīng)費

    2019年預算安排4萬元。主要用于教職人員出國學習交流等。與上年相比支出持平,主要原因是預計因公出國(境)情況與上年基本相同。

    (二)公務接待費

    2019年預算安排5萬元。主要用于接待各級各地黨校來我校調研、檢查及開展其他公務活動等方面的接待活動。與上年相比支出持平,主要原因是預計公務接待情況與上年基本相同。

    (三)公務用車購置及運行費

    2019年預算安排4萬元,其中:公車運行費4萬元,公車購置費0萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。與上年相比支出持平。主要原因是:公務用車運行費按照定額標準安排預算。

    九、其他重要事項說明

    (一)機關運行經(jīng)費

    2019年中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)一般公共預算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出162.57萬元,比2018年減少19.02萬元,主要原因是在職人員較去年減少,相應定額公用經(jīng)費及其他交通費用減少。

        (二)政府采購情況

     2019年中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)政府采購預算總額284萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額150萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用使用情況

    截至2018年底,中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。           

    (四)績效目標設置情況

    2019年中共泉州市委黨校(泉州行政學院泉州市社會主義學院)部門共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    7.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    12.“三公經(jīng)費:納入財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    13.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

     附件:2019年度中共泉州市委黨校部門預算公開表

     

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